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如果双方协商好了,由认证方做《开具红字增值税专用发票信息表》,申请审批后,对方开具红票,申报时候做红字发票进项税额转出。会计上做原来的发票凭证红冲即可。一般没有认证开票方申请《开具红字增值税专用发票信息表》,认证后是认证方也就是购买方申请《开具红字增值税专用发票信息表》。
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